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歐寶體育官方網站水務局2016年部門預算和三公預算經費表

發布時間 : 2016-02-24   來源:    作者:

    一、部門職能職責
    1、負責擬訂全市涉水法規、規章草案;統一管理全市水資源(包括空中水、地表水、地下水、再生水);擬訂水資源和水務中長期發展規劃、年度計劃并組織實施和監督;組織制定有關流域水資源規劃。組織實施水資源論證制度和取水許可制度,發布水資源公報。
    2、負責全市節約用水工作;擬訂節約用水政策,編制節約用水規劃及制定有關標準并監督實施;承擔雨水利用、中水回用等管理責任;指導節水型社會建設工作。
    3、負責水資源保護,承擔保持和增加全市水面面積的責任;擬訂全市水資源保護規劃草案;組織水功能區的劃分;監測江河湖庫的水量、水質,核準水域納污能力,提出不同水功能區限制排污總量控制意見,審核湖庫、河道排污口的設置、改建和擴建;承擔組織編制全市水環境治理規劃和監督實施的責任。
    4、承擔市防汛抗旱指揮部的具體工作,負責水務突發公共事件的應急管理。
    5、負責水務行業的經濟調節工作,審核市規劃內和年度計劃規模內涉水固定資產投資項目。
    6、承擔市水利工程建設,負責水務行業安全生產和工程安全監管。
    7、負責全市農村水利工作;協同有關部門,指導村鎮供水、地方水電站、涉水電網管理工作。
    8、負責牽頭組織編制河道采砂規劃和年度計劃;負責全市水域面積的控制和保護,指導全市河道、水庫、湖泊、蓄滯洪區等水域的保護及其岸線的建設管理工作。
    9、負責防治水土流失工作。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責對可能造成水土流失的生產建設項目的水土保持方案進行審批并監督實施;負責水土保持設施的驗收工作;指導重點水土保持建設項目的實施;負責征收水土保持補償費。
    10、組織、指導全市水務監察和水行政執法。
    11、承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。
    二、部門預算單位構成
    納入2016年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:
    1、市水務局本級
    2、市防汛抗旱指揮部辦公室
    3、市水務綜合執法大隊
    4、市水土保持防治監督站
    5、市水質檢測中心
    6、市水利經濟管理中心
    7、市水利水電工程質量監督站
    三、部門收支概況
    我部門2016 年財政撥款收支總預算 3828.43 萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款;支出包括: 城鄉社區支出329.82萬元、農林水支出3498.61萬元。
    四、一般公共預算支出情況說明
    我部門2016 年一般公共預算支出3828.43 萬元。其中:
    1、基本支出: 2016年我部門基本支出預算數1911.43萬元,是我單位為保障機構運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括(1)人員經費1650.14萬元,含基本工資174.41萬元、津貼補貼371.96、獎金45.48萬元、社會保障繳費145.39萬元、住房公積金70.94萬元、其他工資福利支出513.96萬元、退休費22.29萬元、撫恤金1.2萬元、獎勵金1.23萬元、其他對個人和家庭的補助支出303.28萬元;(2)日常公用經費261.29萬元,含辦公費43.4萬元、印刷費16.1萬元、水電費3.7萬元、郵電費4.3萬元、物業管理費0.5萬元、差旅費16.5萬元、因公出國出(境)費7萬元、維修(護)費1萬元、會議費13.92萬元、公務接待費16.5萬元、培訓費5.04萬元、勞務費36萬元、工會經費6.21萬元、福利費2.04萬元、公務用車運行維護費37萬元、其他商品和服務支出52.08萬元。
    2、項目支出: 2016年我部門項目支出預算數1917萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,含城鄉社會支出: 一般行政管理事務7萬元、其他城鄉社區管理事務支出137萬元;農林水支出: 一般行政管理事務205萬元、水利行業業務管理80萬元、水利執法監督76萬元、水土保持355萬元、水資源節約管理與保護972萬元、防汛85萬元。
    五、其他重要事項的情況說明
    1、機關運行經費。
    2016年欧宝体育機關及局屬市防汛抗旱指揮部辦公室、市水務綜合執法大隊2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算數為209.56萬元,比 2015機關運行經費財政撥款預算數216.48萬元減少了6.92萬元。
    2、2016 年“三公”經費預算情況說明
    我部門2016 年“三公”經費預算數為200萬元,其中: 因公出國(境)費 7萬元,公務用車購置及運行費170萬元(全為公務用車運行費),公務接待費 23萬元。
    我部門“三公”經費2016年預算數較2015年“三公”經費預算數減少134.56萬元。其中,因公出國(境)費減少3萬元,公務用車購置及運行費減少44.06萬元(2015及2016年均無公務用車購置費),公務接待費減少87.5萬元, 主要原因是部門認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。
     3、2016年政府性基金預算支出情況說明
    我部門 2016 年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
    六、名詞解釋
    1、機關運行經費: 為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2、“三公”經費: 納入財政預算管理的“三公”經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。



    


 

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